2019年舞钢市城市管理局(含二级单位)部门预算公开
2019年舞钢市城市管理局部门预算说明
目 录
第一部分 舞钢市城市管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 舞钢市城市管理局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:舞钢市城市管理局2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
舞钢市城市管理局概况
一、舞钢市城市管理局主要职能
舞钢市城市管理局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:为城市管理提供管理保障。城市规划、市政工程、公用事业、市容、环境卫生、城市绿化、城市园林、风景名胜区、住宅建设、房地产、建筑市场等城市管理、监督检查;受相关部门委托依法实施行政处罚。
二、舞钢市城市管理局预算单位构成
舞钢市城市管理局2019年部门预算为本机关预算。
第二部分
舞钢市城市管理局2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
舞钢市城市管理局2019年收、支总计均为1178.80万元,与上年相比,收、支总计均增加362.80万元,增加44.4%。主要原因:一是新分转业兵24名,且从2019年开始执行新工资标准,工资福利支出增长;二是成立数字化城管中心,运营费用增加。
二、收入预算总体情况说明
舞钢市城市管理局2019收入预算1178.80万元,其中:一般公共预算1178.80万元;政府性基金0.0万元,专户管理的教育收费0.0万元。
三、支出预算总体情况说明
舞钢市城市管理局2019年支出预算1178.80万元,其中,基本支出932.90万元,占79.14%;项目支出245.90万元,占20.86%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
舞钢市城市管理局2019年一般公共预算收支预算1178.80万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加362.80万元,增加44.4%,主要原因:人员增加较多,数字化城管运营费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
舞钢市城市管理局2019年一般公共预算支出年初预算为1178.80万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1004.80万元,占85.24%;社会保障和就业(类)支出136.70万元,占11.60%;卫生健康(类)支出37.30万元,占3.16%;住房保障(类)支出0.0万元,占0%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
舞钢市城市管理局2019年“三公”经费预算34.50万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年相比增加0.98万元,主要原因:创建国家卫生城市执法中队燃油增加。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0.0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费34.00万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费34.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平,主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理,严控公务用车支出;公务用车运行维护费预算数比上年增加0.9万元,主要原因是创建国家卫生城市执法中队燃油增加。
(三)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出等。
八、政府性基金预算支出情况说明
舞钢市城市管理局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
舞钢市城市管理局2019年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购情况说明
舞钢市城市管理局2019年政府采购预算安排0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。
(三)绩效目标设置情况
舞钢市城市管理局2019年按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,舞钢市城市管理局共有车辆17辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车13辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
舞钢市城市管理局2019年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
舞钢市城市管理局2019年部门预算表