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2019年度财政预决算

发布日期:2021-04-23 来源: 浏览次数:

舞钢市院岭街道办事处2019年部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

 

 

第一部分 舞钢市院岭街道办事处部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

院岭街道办事处内设以下职能科室,分别为办公室、计生办、城管站、信访办、社保所、民政所、统计办、综治办、武装部、安监办、棚改办、综合科等。行政编制9人,在职9人,事业编制84人,在职人员77人,离退休人员19人。

二、主要职责

主要职责是:在市委、市政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;以经济建设为中心,围绕上级的工作思路,做好辖区的各项工作;大力发展非公有制经济,加大招商引资力度,并积极为创办实体人员提供政策、技术和协调协调方面的服务;完善社区服务化体系,做好下岗职工,再就业居民最低生活保障;做好辖区农村贫困户的精准识别和脱贫工作;做好计划生育的各项工作;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

 

第二部分 舞钢市院岭街道办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为832.67万元,与2018年相比,收、支总计均增加42.67万元。主要原因:人员工资提高。              

二、收入预算说明

2019年收入预算832.67万元,其中:财政拨款收入832.67万元;专项收入0万元;部门结转资金收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算832.67万元,按用途划分为:工资福利支出 718.73万元,86.31%;商品服务支出41.72万元,占5.13%;对个人及家庭的补助支出9.2万元,占1.0%;项目支出63.02万元,占7.56%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算832.67万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加42.67万元,主要是人员工资提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为832.67万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出683.07万元;社会保障和就业(类)支出7.5万元;城乡社区事务支出99.88万元;农林水事务支出42.22万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出832.67万元,其中:基本支出769.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出63.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算5.6万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2018年 减少0万元。

(二)公务用车运行维护费预算5.2万元,预算数比2018年减少。主要原因是按照中央八项精神规定,勤俭节约、压缩开支;公务用车购置0万元,预算数与2018年减少0万元。

(三)公务接待费预算0.4万元,预算数与2018年减少0.1万元,占“三公”经费总额的7.14%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排11.02万元,与2018年相比增加 11.02万元,主要用于办事处及各村、社区新增设备和更新办公用品。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算61.17万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(三)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2019年有0个专项转移支付项目,预算资金总额为0万元。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用。