文号 | 索引号 | wgsczj-00000-2021-00082 | 发文日期 | 2021-05-11 | 有效性 | |
主题分类 | 三公经费 | 成文日期 | 2021-05-11 | 服务对象 |
医保局2021年预算公开
2021年舞钢市医疗保障局(含二级单位)
部门预算说明
目 录
第一部分 舞钢市医疗保障局(含二级单位)概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
舞钢市医疗保障局概况(含二级单位)
一、舞钢市医疗保障局(含二级单位)主要职能
舞钢市医疗保障局(含二级单位)为市政府组成部门,贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署,执行有关医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。主要职责是:
(一) 根据上级医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式健康运行。
(二) 根据统一医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
(三) 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医保目录准入谈判规则。
(四) 根据制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(五) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(六) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。
(七) 完成上级交办的其他任务。
二、舞钢市医疗保障局(含二级单位)预算单位构成
舞钢市医疗保障局2021年部门预算为本级预算和局属二级单位在内的汇总预算。
1. 舞钢市社会医疗保险中心(二级单位);
第二部分
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年收、支出总计均为15157.13万元,与上年预算相比,收、支总计各减少323.81万元,下降2.09%。主要原因:上级转移财政对城乡居民基本保障基金的补助的减少。
二、收入预算总体情况说明
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年收入预算15157.13万元,其中:一般公共预算3198.21万元、上级专项转移支付11958.92万元,政府性基金0.0万元、专户管理的教育收费0.0万元、部门财政性资金结转0.0万元。
三、支出预算总体情况说明
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年支出预算15157.13万元,其中:基本支出568.21万元,占3.75%;项目支出14588.92万元,占96.25%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年一般公共预算收支预算15157.13万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少323.81万元,下降2.09%。主要原因上级转移财政对城乡居民基本保障基金的补助的减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年一般公共预算支出年初预算为15157.13万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出696.21万元,占4.59%;社会保险基金(类)支出14460.92万元,占95.41%;住房保障(类)支出0万元,占0%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年“三公”经费预算为3.66万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少5.42万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因是加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。
(二)公务用车购置及运行费3.66万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.66万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年预算为9.08万元,公务用车运行维护费预算数比2020年减少5.42万元,主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
医疗保障局(含二级单位)2021年机关运行经费支出预算20.69万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。
(二)政府采购支出情况
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,医疗保障局(含二级单位)我厅共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
舞钢市医疗保障局(含二级单位)负责管理的专项转移支付项目共有3项,主要是:提前下达2021年城乡居民中央财政补助资金,提前下达2021年城乡居民代扣大病保险资金、提前下达2021年城乡居民省级补助资金,预算资金总金额11958.92万元;我局 将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:舞钢市医疗保障局(含二级单位)2021年部门预算表
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